Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025013100016
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 34/2022
Data do Processo 16/02/2022 00:00:00
Número do Contrato 005/2022
Data do Contrato 10/05/2022 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0110 - CAMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: 19.326.342/0001-24 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET CONFORME CONTRATO.
Valor Empenhado: R$ 1.950,00
Valor Liquidado: R$ 1.950,00
Valor Pago: R$ 1.950,00

Liquidações

Número Data Valor
2025027327218 11/02/2025 R$ 390,00
2025037327475 10/03/2025 R$ 390,00
2025037327846 24/03/2025 R$ 390,00
2025047329233 23/04/2025 R$ 390,00
2025057329819 21/05/2025 R$ 390,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025027327218 2025027037492 11/02/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 110802 R$ 390,00
2025037327475 2025037037811 10/03/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 101000 R$ 390,00
2025037327846 2025037038117 24/03/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 241125 R$ 390,00
2025047329233 2025047038722 23/04/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 231052 R$ 390,00
2025057329819 2025057039345 21/05/2025 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 70-8 - CAMARA 211025 R$ 390,00