Número do Empenho: 2025013100016 |
Data do Empenho 02/01/2025 |
Tipo: Global |
Modalidade de Licitação: Dispensa |
Número do Processo: 34/2022 |
Data do Processo 16/02/2022 00:00:00 |
Número do Contrato 005/2022 |
Data do Contrato 10/05/2022 00:00:00 |
Número do Convênio |
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL |
Unidade Orçamentária 0110 - CAMARA MUNICIPAL |
Ação: 2001 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA |
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Credor: 19.326.342/0001-24 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME |
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET CONFORME CONTRATO. |
Valor Empenhado: R$ 1.950,00 |
Valor Liquidado: R$ 1.950,00 |
Valor Pago: R$ 1.950,00 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
2025027327218 | 11/02/2025 | R$ 390,00 |
2025037327475 | 10/03/2025 | R$ 390,00 |
2025037327846 | 24/03/2025 | R$ 390,00 |
2025047329233 | 23/04/2025 | R$ 390,00 |
2025057329819 | 21/05/2025 | R$ 390,00 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
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2025027327218 | 2025027037492 | 11/02/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 110802 | R$ 390,00 |
2025037327475 | 2025037037811 | 10/03/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 101000 | R$ 390,00 |
2025037327846 | 2025037038117 | 24/03/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 241125 | R$ 390,00 |
2025047329233 | 2025047038722 | 23/04/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 231052 | R$ 390,00 |
2025057329819 | 2025057039345 | 21/05/2025 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3693 | 70-8 - CAMARA | 211025 | R$ 390,00 |